沈陽市婦女聯合會2019年部門預算(含“三公”經費預算)

發布時間:2019-02-19 15:14:43點擊數:


   



第一部分    沈陽市婦女聯合會概況

一、  主要職責

二、  部門預算單位構成

第二部分    沈陽市婦女聯合會2019年部門預算公開表

表1.財政撥款收支總表

表2.一般公共預算支出表

表3.一般公共預算基本支出表

表4.政府性基金預算支出表

表5.部門收支總表

表6.部門收入總表

表7.部門支出總表

表8.項目支出預算表

表9.收入預算按單位分類匯總表

表10.支出預算按單位分類匯總表

表11.“三公”經費支出表

表12.政府購買服務項目支出預算表

第三部分    沈陽市婦女聯合會2019年部門預算情況說明

第四部分    名詞解釋



第一部分 沈陽市婦女聯合會概況

 

一、主要職責

婦聯是中國共產黨領導下的人民團體,是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶,是國家政權的重要社會支柱。市婦聯由市委領導。其機關的主要職責是:

1、根據市委的中心任務,指導全市各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和市婦女代表大會決議,開展婦女兒童工作。

2、對全市婦女進行思想教育,樹立、宣傳、表彰各行各業先進婦女典型;組織開展全市婦女的科技文化及生產勞動技能培訓,全面提高婦女素質;通過開展“雙學雙比”、“巾幗建功”和“五好文明家庭創建”等主體活動,組織發動婦女參與經濟、社會建設。

3、代表我市婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理和民主監督;關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點難點問題,及時向市委、市政府反映社情民意,提出對策建議;推進婦女兒童政策、法規的貫徹實施,參與地方性法規的擬定,從源頭上強化維護婦女兒童合法權益工作。

4、為全市婦女兒童服務,關心婦女工作生活,拓寬服務渠道,建設服務陣地,發展公益事業,壯大志愿者隊伍,滿足婦女兒童就業創業、教育培訓、衛生保健、法律保護等多方面的需求;加強與社會各界的聯系,協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事。

5、加強基層組織建設,聯系團體會員并給予工作指導;加強婦女兒童活動陣地建設,促進我市婦女兒童事業的健康發展。

6、承擔市人民政府婦女兒童工作委員會辦公室工作。負責制定沈陽市婦女和兒童發展規劃,并對其實施情況進行督查、監測、評估。

7、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

納入沈陽市婦女聯合會2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1.沈陽市婦女聯合會(本級)

 


 

第二部分 沈陽市婦女聯合會預算公開表


 

部門公開表1

財政撥款收支總表






單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、本年收入

1,055.01

一、本年支出

1,055.01

1,055.01


 (一)一般公共預算撥款

1,055.01

 (一)一般公共服務支出

799.84

799.84


 (二)政府性基金預算撥款


 (二)外交支出






 (三)國防支出




二、上年結轉


 (四)公共安全支出






 (五)教育支出






 (六)科學技術支出






 (七)文化體育與傳媒支出






 (八)社會保障和就業支出

180.79

180.79




 (九)社會保險基金支出






 (十)醫療衛生與計劃生育支出

23.75

23.75




 (十一)節能環保支出






 (十二)城鄉社區支出






 (十三)農林水支出






 (十四)交通運輸支出






 (十五)資源勘探信息等支出






 (十六)商業服務業等支出






 (十七)金融支出






 (十八)援助其他地區支出






 (十九)國土海洋氣象等支出






 (二十)住房保障支出

50.64

50.64




 (二十一)糧油物資儲備支出






 (二十二)國有資本經營預算支出






 (二十三)預備費






 (二十四)其他支出






 (二十五)轉移性支出






 (二十六)債務還本支出






 (二十七)債務付息支出






 (二十八)債務發行費用支出












二、結轉下年










收入總計

1,055.01

支出總計

1,055.01

1,055.01


 

 

 

 

 


 




部門公開表2

一般公共預算支出表





單位:萬元

功能分類科目

2019年預算數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計


1,055.01

755.01

300.00

201

一般公共服務支出

799.84

499.84

300.00

  20129

  群眾團體事務

799.84

499.84

300.00

    2012901

    行政運行(群眾團體事務)

499.84

499.84


    2012902

    一般行政管理事務(群眾團體事務)

300.00


300.00

208

社會保障和就業支出

180.79

180.79


  20805

  行政事業單位離退休

180.79

180.79


    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

111.65

111.65


    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

69.13

69.13


210

衛生健康支出

23.75

23.75


  21011

  行政事業單位醫療

23.75

23.75


    2101101

    行政單位醫療

23.75

23.75


221

住房保障支出

50.64

50.64


  22102

  住房改革支出

50.64

50.64


    2210201

    住房公積金

41.48

41.48


    2210203

    購房補貼

9.16

9.16


 

 

 


 





部門公開表3

一般公共預算基本支出表




單位:萬元

經濟分類科目

2019年基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費


            合計

755.01

614.08

140.93

301

(一)工資福利支出

503.57

503.57


30101

     基本工資

180.23

180.23


30102

     津貼補貼

169.97

169.97


30103

     獎金

15.02

15.02


30106

     伙食補助費




30107

     績效工資




30108

     機關事業單位基本養老保險繳費

69.13

69.13


30109

     職業年金繳費




30110

     職工基本醫療保險繳費

23.24

23.24


30111

     公務員醫療補助繳費




30112

     其他社會保障繳費

2.26

2.26


30113

     住房公積金

41.48

41.48


30114

     醫療費




30199

     其他工資福利支出

2.24

2.24


302

(二)商品和服務支出

140.93


140.93

30201

     辦公費

6.75


6.75

30202

     印刷費




30203

     咨詢費




30204

     手續費




30205

     水費




30206

     電費




30207

     郵電費

4.86


4.86

30208

     取暖費




30209

     物業管理費

2.86


2.86

30211

     差旅費

22.39


22.39

30212

     因公出國(境)費用




30213

     維修(護)費

2.52


2.52

30214

     租賃費




30215

     會議費

8.18


8.18

30216

     培訓費

4.42


4.42

30217

     公務接待費

1.14


1.14

30218

     專用材料費




30224

     被裝購置費




30225

     專用燃料費




30226

     勞務費




30227

     委托業務費




30228

     工會經費

5.90


5.90

30229

     福利費

0.49


0.49

30231

     公務用車運行維護費

9.92


9.92

30239

     其他交通費用

42.18


42.18

302040

     稅金及附加費用




30299

     其他商品和服務支出

29.33


29.33

303

(三)對個人和家庭補助支出

110.52

110.52


30301

     離休費

88.57

88.57


30302

     退休費

7.96

7.96


30303

     退職(役)費




30304

     撫恤金




30305

     生活補助

13.99

13.99


30306

     救濟費




30307

     醫療費




30308

     助學金




30309

     獎勵金




30310

     個人農業生產補貼




30399

     其他對個人和家庭的補助支出




 

 

 

 

 

 


 




部門公開表4

政府性基金預算支出表





單位:萬元

功能分類科目

本年政府性基金預算財政撥款支出

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出






注:沈陽市婦女聯合會沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 


 


 
 

部門公開表5

收支預算表

單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

經濟分類

預算數

一、財政部門安排的預算撥款

1,055.01

一、基本支出

755.01

二、納入預算管理的預算外資金安排的撥款


工資福利支出

503.57

三、上級補助、附屬單位上繳收入


商品和服務支出

140.93

四、財政結轉資金


對個人和家庭的補助

110.52

五、單位上年凈結余


二、項目支出

300.00

六、單位事業收入


工資福利支出


七、單位其他收入


商品和服務支出

300.00

八、調入資金


對個人和家庭的補助


九、其他收入


債務利息支出




基本建設支出




其他資本性




對企業的補助(基本建設)




對企業的補助




對社會保障基金補助




其他支出


收入總計

1055.01

支出總計

1055.01  


 













部門公開表6



部門收入總表













單位:萬元

功能分類科目

合計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

納入專戶管理的預算外資金安排的撥款收入

上級補助、附屬單位上繳收入

財政結轉資金

單位上年凈結余

事業收入

單位其他收入

調入資金

其他收入

科目編碼

科目名稱


合計

1,055.01

1,055.01










201

一般公共服務支出

799.84

799.84










  20129

  群眾團體事務

799.84

799.84










    2012901

    行政運行(群眾團體事務)

499.84

499.84










    2012902

    一般行政管理事務(群眾團體事務)

300.00

300.00










208

社會保障和就業支出

180.79

180.79










  20805

  行政事業單位離退休

180.79

180.79










    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

111.65

111.65










    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

69.13

69.13










210

衛生健康支出

23.75

23.75










  21011

  行政事業單位醫療

23.75

23.75










    2101101

    行政單位醫療

23.75

23.75










221

住房保障支出

50.64

50.64










  22102

  住房改革支出

50.64

50.64










    2210201

    住房公積金

41.48

41.48










    2210203

    購房補貼

9.16

9.16




































 

















部門公開表7


部門支出總表

















單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出


項目支出

科目編碼

科目名稱

小計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

小計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

債務利息支出

基本建設支出

其他資本性支出

對企業的補助(基本建設)

對企業的補助

對社會保障基金補助

其他支出


合計

1,055.01

755.01

503.57

140.93

110.52

300.00


300.00









201

一般公共服務支出

799.84

499.84

360.04

138.80

0.99

300.00


300.00









  20129

  群眾團體事務

799.84

499.84

360.04

138.80

0.99

300.00


300.00









    2012901

    行政運行(群眾團體事務)

499.84

499.84

360.04

138.80

0.99












    2012902

    一般行政管理事務(群眾團體事務)

300.00





300.00


300.00









208

社會保障和就業支出

180.79

180.79

69.13

2.13

109.52












  20805

  行政事業單位離退休

180.79

180.79

69.13

2.13

109.52












    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

111.65

111.65


2.13

109.52












    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

69.13

69.13

69.13














210

衛生健康支出

23.75

23.75

23.75














  21011

  行政事業單位醫療

23.75

23.75

23.75














    2101101

    行政單位醫療

23.75

23.75

23.75














221

住房保障支出

50.64

50.64

50.64














  22102

  住房改革支出

50.64

50.64

50.64














    2210201

    住房公積金

41.48

41.48

41.48














    2210203

    購房補貼

9.16

9.16

9.16


































 









部門公開表8

項目支出預算表


單位:萬元

部門/單位名稱

項目名稱

項目內容摘要

項目明細

績效目標

合計

財政部門安排的預算撥款

財政預算外專戶撥款

其他資金

合計





300.00

300.00



沈陽市婦女聯合會





300.00

300.00



  沈陽市婦女聯合會本級





300.00

300.00




婦聯工作經費

1.遼委發[2011]22號文件中規定:各級政府按照所轄地區婦女人口總數,以每人每年不少于1元的標準安排婦聯專項工作經費,納入同級財政預算。
 
 
2.2014年起,婦聯部門預算中安排240萬元。

合計:240萬元。
 
1.巾幗建功經費12萬元:巾幗就業創業導師行動6.6萬元=200/×330人,城鄉婦女文明崗學習交流活動5.4萬元=270/人(含1天住宿)×100×2天;
 
2.開展活動經費129.57萬元:六一活動10萬元(主題活動場地環境布置、展板、宣傳資料等2萬元、咨詢服務活動2萬元、慰問金或兒童禮物5萬元、其他1萬元),留守流動兒童關愛5萬元,助學工作5萬元(購買學習用品4.5萬元,租車、場地、橫額、水及其他0.5萬元),意識形態工作20萬元(印發習近平中國特色社會主義理論三十講、深入學習貫徹十九大精神、新時代遼寧精神、中國婦女十二大精神等宣傳資料10萬元,開展百姓宣講活動10萬元=50×0.2萬元),三八節紀念活動40萬元(沈陽日報專版10萬元,三八節電視特別節目、制作證書、牌匾、印制光榮冊10萬元,召開紀念大會、會場、音響、導演及活動策劃等20萬元),三城聯創活動30萬元(用于印發宣傳資料、召開現場會),開展婦女之家工作9.57萬元,社區女性社會組織培育10萬元;
 
3.調研印刷經費7.63萬元:印制沈陽女性年刊3萬元(3000*10/本),《沈陽市婦聯組織工作手冊》1.9萬元(10000*1.9/本),婦女需求調研2.73萬元;
 
4.維權救助經費80萬元:平安家庭創建工作、開展反家庭暴力、禁毒、預防青少年違法犯罪、打拐、預防艾滋病、幫教失足婦女等工作15萬元,普法宣傳工作,開展法律知識宣傳咨詢活動,制作普法宣傳資料10萬元,維權綜合服務5萬元,基層維權干部工作能力提升及交流10萬元,援疆婦聯工作10萬元(組織兩地婦聯干部及相關人員開展10人次相互學習交流活動5萬元、向塔城市婦聯15個婦女之家捐助醫藥箱或其他塔城婦女需要物資5萬元),貧困婦女救助10萬元,兩癌患病婦女救助20萬元;
 
5.培訓費10.8萬元:舉辦兩委換屆后新任社區(村)婦聯主席示范培訓班及市婦聯執委履職培訓班各5.4萬元,270/人(含1天住宿)×100×2天。

 1.開展反家庭暴力、禁毒、預防青少年違法犯罪、打拐、預防艾滋病、幫教失足婦女等工作;法律知識宣傳咨詢活動,制作普法宣傳資料; 與塔城市婦聯進行兩地婦女工作交流,為塔城市婦聯捐助相關物資;擬購買社會組織的法律、調解等維權服務;舉辦基層維權干部知識培訓班、經驗交流會;服務婦女民生,幫助貧困婦女解決生活中面臨的實際困難, 全市共救助100人,每人給予1000元的一次性救助資金; 服務婦女民生,幫助“兩癌”患病貧困婦女解決生活救助過程中存在的資金困難,促進婦女健康,全市共救助20人,每人給予1萬元的一次救助資金。2.依托各級各類巾幗學堂,開展“百姓宣講”活動,大力宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想,黨的十九大精神精神和中國婦女十二大精神,打牢高舉旗幟、維護核心、緊跟黨走的思想根基。開展“三八”國際勞動婦女節系列紀念活動,通過電視特別節目、交流互動、藝術展演等形式,運用官微官網等新媒體手段,講好優秀女性的感人故事,不斷增強三八紅旗手、巾幗建功標兵等優秀女性榮譽的品牌效應,不斷強化先進典型對女性素質提升的示范引領作用。組織系列巾幗家庭志愿活動,吸引更多巾幗家庭志愿者圍繞“三城聯創”,立足家庭、社區,開展見諸日常的愛心服務活動。3.印制沈陽女性年刊3000本,共3萬元。組織信息調研工作培訓,共2.73萬元。4.印刷《沈陽市婦聯組織工作手冊》1萬冊共1.9萬元;舉辦社區(村)婦聯主席培訓班共5.4萬元;舉辦市婦聯執委履職培訓班約5.4;通過購買社會服務方式,在社會組織中建立婦女組織項目10萬元;通過購買社會服務方式加強婦女之家建設項目9.57萬元共計32.27萬元。5.舉辦“六一”兒童節活動;舉辦扶貧助學活動;開展留守流動兒童關愛工作;家庭教育理論研究,編印論文集.6.巾幗文明崗學習交流活動2萬元,組織巾幗文明崗80-100人進行為期1-2天的學習交流活動,沈陽市巾幗就業創業導師行動10萬元,借助社會第三方平臺,開展提升就業創業能力的培訓,培訓婦女310人次。

240.00

240.00




婦兒工委專項經費

主要用于召開婦兒工委會議

合計:60萬元:
 
1.兩個《規劃》監測統計工作經費6萬元;
 
2.召開婦兒工委工作會議、婦兒工委委員會議經費3萬元;
 
3.開展《規劃》實施年度督導檢查經費2萬元;
 
4.為激發全民智慧,推動婦女兒童事業發展出謀劃策,營造全社會關心婦女兒童事業良好氛圍,推動《沈陽市婦女兒童發展規劃》順利實施好文章征集活動經費5萬元;
 
5.組織成員單位業務培訓、研討等活動擬支出場地費、用餐、講課費等5萬元;
 
6.在沈陽大學、農業大學等高校開學季開展關愛女大學生健康宣講、婦女兒童重難點問題調研等活動經費4萬元;
 
7.市城鄉社區兒童活動場所配備用品10萬元;
 
8.市職業技能工作12萬元;
 
9.家庭教育經費8萬元;
 
10.沈陽女性建設工作5萬元。

 1.2018年兩個規劃實施情況進行監測統計;召開婦兒工委委員會議;推進重難點指標解決;開展2019年度督導檢查;開展推動婦女兒童事業發展好文章征集與表獎活動;開展業務培訓;開展關愛女孩健康宣講活動;針對重難點指標進行專題調研。2.沈陽市巾幗家政服務職業技能大賽12萬元。由各區、縣(市)婦聯會同當地人社局,通過層層選拔的方式推薦參賽選手,每3人為一個代表隊;社會上的家政服務機構可各自組成代表隊參賽。計劃參賽選手共45人以上。

60.00

60.00




















 


 




部門公開表9


收入預算按單位分類匯總表












單位:萬元


單位名稱

資金來源












合計

一般公公預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

納入專戶管理的預算外資金安排的撥款收入

上級補助、附屬單位上繳收入

財政結轉資金

單位上年凈結余

事業收入

單位其他收入

調入資金

其他收入



合計

1,055.01

1,055.01












1,055.01

1,055.01











沈陽市婦女聯合會本級

1,055.01

1,055.01











 

 

 

 

 


 















部門公開表10

支出預算按單位分類匯總表
















單位:萬元

單位名稱

合計

基本支出




項目支出











小計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

小計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

債務利息支出

基本建設支出

其他資本性支出

對企業補助(基本建設)

對企業補助

對社會保障基金補助

其他支出

合計

1,055.01

755.01

503.57

140.93

110.52

300.00


300.00









沈陽市婦女聯合會

1,055.01

755.01

503.57

140.93

110.52

300.00


300.00









  沈陽市婦女聯合會本級

1,055.01

755.01

503.57

140.93

110.52

300.00


300.00









 

 

 

 


 











部門公開表11

“三公”經費支出表











單位:萬元

2018預算數

2019預算數

合計

因公出國(境)費

公務接待費

公務用車購置及運行費

合計

因公出國(境)費

公務接待費

公務用車購置及運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

72.93

3.28

5.95

63.70


63.70

11.06


1.14

9.92


9.92

 

 

 

 

 


 


  部門公開表12



政府購買服務項目支出預算表













單位:萬元


序號

單位名稱

功能科目(類級)

購買項目名稱

購買服務指導目錄對應項目(三級目錄代碼及名稱)

購買方式

預算數合計

財政部門安排的預算撥款

財政預算外專戶撥款

其他資金




沈陽市婦女聯合會合計





11.00

11.00





1

沈陽市婦女聯合會本級

201一般公共服務支出

婦聯工作經費-社會組織中的婦女組織建設服務

B0201社會組織管理服務政策研究、規劃、咨詢及宣傳服務

自行采購

11.00

11.00





























 


 

第三部分 沈陽市婦女聯合會2019年部門預算情況說明


 

一、關于沈陽市婦聯2019年收支預算的總體說明

按照綜合預算的原則,沈陽市婦聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。沈陽市婦聯2019年收支總預算1055.01萬元,比2018年收支總預算16199.97萬元減少15144.96萬元,主要是因原下屬二級單位撤并造成的。

二、關于沈陽市婦聯2019年“三公”經費預算情況說明

2019年“三公”經費預算數11.06萬元,其中:公務接待費1.14萬元;公務用車購置及運行費9.92萬元。2019年預算數比2018年預算數減少61.87萬元,其中:因公出國(境)費減少3.28萬元,主要是因2019年無因公出國(境)需求;公務用車購置及運行費比2018年減少53.78萬元,主要是因原下屬二級單位撤并造成的;公務接待費比2018年預算數減少4.81萬元,主要是原下屬二級單位撤并造成的

    、其他重要事項的情況說明

   (一)機關運行經費安排情況

    沈陽市婦女聯合會本級2019年機關運行經費共安排支出140.93萬元,比2018年預算增加5.31萬元,增長3.91%。

(二)政府采購預算安排情況

    2019年沈陽市婦女聯合會無政府采購預算。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2018年8月31日,沈陽市婦女聯合會所屬各預算單位共有車輛2輛,全部為一般公務用車。無單位價值200萬元以上大型設備。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。

    (四)績效目標設置情況。

    2019年沈陽市婦女聯合會部門專用項目均實行績效目標管理,涉及資金300萬元。

 

  

第四部分 名詞解釋

 

    1、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

4、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

5一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

6、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)事業運行(項):反映除為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位外的其他事業單位基本支出。

7、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。

8、教育(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

    9、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

10、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

11、社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

12、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

13、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

14、農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映除上述項目以外其他用于農業方面的支出。

15、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

16基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

17 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

18、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

19、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 


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