沈陽市婦女聯合會2016年部門決算(含三公經費決算)

發布時間:2017-10-23 10:33:33點擊數:

沈陽市婦女聯合會部門決算

 

2016年)

 

                   

 

第一部分    沈陽市婦女聯合會概況

一、   {C}主要職責

二、   {C}部門決算單位構成

第二部分    沈陽市婦女聯合會2016年部門決算公開表

一、   {C}收入支出決算總表

二、   {C}收入決算表

三、   {C}支出決算表

四、   {C}財政撥款收入支出決算總表

五、   {C}一般公共預算財政撥款支出決算表

六、   {C}一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、   {C}政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、   {C}財政專戶管理資金收入支出決算表

九、   {C}一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    沈陽市婦女聯合會2016年部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

第一部分 沈陽市婦女聯合會概況

 

一、主要職責

婦聯是中國共產黨領導下的人民團體,是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶,是國家政權的重要社會支柱。市婦聯由市委領導。其機關的主要職責是:

1、根據市委的中心任務,指導全市各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和市婦女代表大會決議,開展婦女兒童工作。

2、對全市婦女進行思想教育,樹立、宣傳、表彰各行各業先進婦女典型;組織開展全市婦女的科技文化及生產勞動技能培訓,全面提高婦女素質;通過開展“雙學雙比”、“巾幗建功”和“五好文明家庭創建”等主體活動,組織發動婦女參與經濟、社會建設。

3、代表我市婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理和民主監督;關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點難點問題,及時向市委、市政府反映社情民意,提出對策建議;推進婦女兒童政策、法規的貫徹實施,參與地方性法規的擬定,從源頭上強化維護婦女兒童合法權益工作。

4、為全市婦女兒童服務,關心婦女工作生活,拓寬服務渠道,建設服務陣地,發展公益事業,壯大志愿者隊伍,滿足婦女兒童就業創業、教育培訓、衛生保健、法律保護等多方面的需求;加強與社會各界的聯系,協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事。

5、加強基層組織建設,聯系團體會員并給予工作指導;加強婦女兒童活動陣地建設,促進我市婦女兒童事業的健康發展。

6、承擔市人民政府婦女兒童工作委員會辦公室工作。負責制定沈陽市婦女和兒童發展規劃,并對其實施情況進行督查、監測、評估。

7、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

納入沈陽市婦女聯合會2016年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.沈陽市婦女聯合會本級

2、沈陽兒童活動中心

3、沈陽市婦女會館

4、沈陽市婦女兒童教育中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 沈陽市婦女聯合會部門決算公開表

 

 

 

 

                         

 

 

2016年度收入支出決算總表

     

  

   

公開01

部門:沈陽市婦女聯合會

       

金額單位:萬元

    

    

   

行次

金額

   

行次

金額

   

 

1

   

 

2

一、財政撥款收入

1

 6,345.98

一、一般公共服務支出

20

 4,616.84

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

21

 

二、上級補助收入

3

 

三、國防支出

22

 

三、事業收入

4

 

四、公共安全支出

23

 

四、經營收入

5

 

五、教育支出

24

 3,099.14

五、附屬單位上繳收入

6

 

六、科學技術支出

25

 4.21

六、其他收入

7

 

八、社會保障和就業支出

26

 487.95

 

8

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

27

 78.95

 

9

 

十二、農林水支出

28

 57.02

 

10

 

十九、住房保障支出

29

 199.42

 

11

 

二十一、其他支出

30

 14.97

本年收入合計

12

 6,345.98

本年支出合計

31

 8,558.51

用事業基金彌補收支差額

13

 

結余分配

32

 

年初結轉和結余

14

 6,319.06

  其中:提取職工福利基金

33

 

  其中:項目支出結轉和結余

15

 6,319.06

        轉入事業基金

34

 
 

16

 

年末結轉和結余

35

4106.53

 

17

 

  其中:項目支出結轉和結余

36

4106.53

 

18

   

37

 

總計

19

12665.04

總計

38

12665.04

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

             

 

 

 

 

 

 

2016年度收入決算表

                   

公開02

部門:沈陽市婦女聯合會

       

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位
上繳收入

其他收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

 6,345.98

 6,345.98

         

201

一般公共服務支出

 2,183.31

 2,183.31

         

20129

群眾團體事務

 2,183.31

 2,183.31

         

2012901

  行政運行

 677.19

 677.19

         

2012902

  一般行政管理事務

 300.00

 300.00

         

2012950

  事業運行

 299.71

 299.71

         

2012999

  其他群眾團體事務支出

 906.41

 906.41

         

205

教育支出

 3,323.92

 3,323.92

         

20502

普通教育

 3,323.92

 3,323.92

         

2050299

  其他普通教育支出

 3,323.92

 3,323.92

         

206

科學技術支出

 20.00

 20.00

         

20604

技術研究與開發

 20.00

 20.00

         

2060499

  其他技術研究與開發支出

 20.00

 20.00

         

208

社會保障和就業支出

 440.37

 440.37

         

20805

行政事業單位離退休

 440.37

 440.37

         

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

 290.62

 290.62

         

2080502

  事業單位離退休

 149.75

 149.75

         

210

醫療衛生與計劃生育支出

 78.95

 78.95

         

21005

醫療保障

 78.95

 78.95

         

2100501

  行政單位醫療

 16.16

 16.16

         

2100502

  事業單位醫療

 62.79

 62.79

         

213

農林水支出

 100.00

 100.00

         

21301

農業

 100.00

 100.00

         

2130199

  其他農業支出

 100.00

 100.00

         

221

住房保障支出

 199.42

 199.42

         

22102

住房改革支出

 199.42

 199.42

         

2210201

  住房公積金

 178.28

 178.28

         

2210203

  購房補貼

 21.14

 21.14

         

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

 

 

 

 

2016年度支出決算表

 

                 

公開03

 

部門:沈陽市婦女聯合會

     

金額單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

 8,558.51

 3,496.55

 5,061.96

     

 

201

一般公共服務支出

 4,616.84

 976.90

 3,639.95

     

 

20129

群眾團體事務

 4,616.84

 976.90

 3,639.95

     

 

2012901

  行政運行

 677.19

 677.19

 -  

     

 

2012902

  一般行政管理事務

 176.52

 -  

 176.52

     

 

2012950

  事業運行

 299.71

 299.71

 -  

     

 

2012999

  其他群眾團體事務支出

 3,463.42

 -  

 3,463.42

     

 

205

教育支出

 3,099.14

 1,800.90

 1,298.24

     

 

20502

普通教育

 3,099.14

 1,800.90

 1,298.24

     

 

2050299

  其他普通教育支出

 3,099.14

 1,800.90

 1,298.24

     

 

206

科學技術支出

 4.21

 -  

 4.21

     

 

20604

技術研究與開發

 4.21

 -  

 4.21

     

 

2060499

  其他技術研究與開發支出

 4.21

 -  

 4.21

     

 

208

社會保障和就業支出

 487.95

 440.37

 47.58

     

 

20805

行政事業單位離退休

 440.37

 440.37

 -  

     

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

 290.62

 290.62

 -  

     

 

2080502

  事業單位離退休

 149.75

 149.75

 -  

     

 

20899

其他社會保障和就業支出

 47.58

 -  

 47.58

     

 

2089901

  其他社會保障和就業支出

 47.58

 -  

 47.58

     

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

 78.95

 78.95

 -  

     

 

21005

醫療保障

 78.95

 78.95

 -  

     

 

2100501

  行政單位醫療

 16.16

 16.16

 -  

     

 

2100502

  事業單位醫療

 62.79

 62.79

 -  

     

 

213

農林水支出

 57.02

 -  

 57.02

     

 

21301

農業

 57.02

 -  

 57.02

     

 

2130199

  其他農業支出

 57.02

 -  

 57.02

     

 

221

住房保障支出

 199.42

 199.42

 -  

     

 

22102

住房改革支出

 199.42

 199.42

 -  

     

 

2210201

  住房公積金

 178.28

 178.28

 -  

     

 

2210203

  購房補貼

 21.14

 21.14

 -  

     

 

229

其他支出

 14.97

 -  

 14.97

     

 

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

 14.97

 -  

 14.97

     

 

2296004

  用于教育事業的彩票公益金支出

 14.97

 -  

 14.97

     

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

                       

 

 

 

 

2016年度財政撥款收入支出決算表

 

 
             

公開04

 

 

部門:沈陽市婦女聯合會

     

   

金額單位:萬元

 

 

 

 

 

 

   

行次

金額

   

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

 

 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

 

一、一般公共預算財政撥款

1

6,345.98

一、一般公共服務支出

18

4,616.84

4,616.84

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

19

     

 

 
 

3

 

三、國防支出

20

     

 

 
 

4

 

四、公共安全支出

21

     

 

 
 

5

 

五、教育支出

22

3,099.14

3,099.14

 

 

 
 

6

 

六、科學技術支出

23

4.21

4.21

 

 

 
 

7

 

八、社會保障和就業支出

24

487.95

487.95

 

 

 
 

8

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

25

78.95

78.95

 

 

 
 

9

 

十二、農林水支出

26

57.02

57.02

 

 

 
 

10

 

十九、住房保障支出

27

199.42

199.42

 

 

 
 

11

 

二十一、其他支出

28

14.97

 

14.97

 

 

本年收入合計

12

6,345.98

本年支出合計

29

8,558.51

8,543.55

14.97

 

 

年初結轉和結余

13

6,319.06

年末結轉和結余

30

4,106.53

4,024.53

82.00

 

 

  一般公共預算財政撥款

14

6,222.09

 

31

     

 

 

  政府性基金預算財政撥款

15

96.97

 

32

     

 

 
 

16

   

33

     

 

 

合計

17

12,665.04

合計

34

12,665.04

12,568.07

96.97

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

 

 

2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 
                           

公開05

 

部門:沈陽市婦女聯合會

               

金額單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本
支出

項目  支出

合計

基本
支出

項目  支出

合計

基本支出結轉和結余

項目支出結轉和結余

 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合計

 6,222.09

 -  

 6,222.09

 6,345.98

 3,496.55

 2,849.43

 8,543.55

 3,496.55

 5,046.99

 4,024.53

 -  

 4,024.53

 

201

一般公共服務支出

 5,532.04

 -  

 5,532.04

 2,183.31

 976.90

 1,206.41

 4,616.84

 976.90

 3,639.95

 3,098.51

 -  

 3,098.51

 

20129

群眾團體事務

 5,532.04

 -  

 5,532.04

 2,183.31

 976.90

 1,206.41

 4,616.84

 976.90

 3,639.95

 3,098.51

 -  

 3,098.51

 

2012901

  行政運行

 -  

 -  

 -  

 677.19

 677.19

 -  

 677.19

 677.19

 -  

 -  

 -  

 -  

 

2012902

  一般行政管理事務

 340.42

 -  

 340.42

 300.00

 -  

 300.00

 176.52

 -  

 176.52

 463.90

 -  

 463.90

 

2012950

  事業運行

 -  

 -  

 -  

 299.71

 299.71

 -  

 299.71

 299.71

 -  

 -  

 -  

 -  

 

2012999

  其他群眾團體事務支出

 5,191.62

 -  

 5,191.62

 906.41

 -  

 906.41

 3,463.42

 -  

 3,463.42

 2,634.61

 -  

 2,634.61

 

205

教育支出

 501.91

 -  

 501.91

 3,323.92

 1,800.90

 1,523.02

 3,099.14

 1,800.90

 1,298.24

 726.69

 -  

 726.69

 

20502

普通教育

 501.91

 -  

 501.91

 3,323.92

 1,800.90

 1,523.02

 3,099.14

 1,800.90

 1,298.24

 726.69

 -  

 726.69

 

2050299

  其他普通教育支出

 501.91

 -  

 501.91

 3,323.92

 1,800.90

 1,523.02

 3,099.14

 1,800.90

 1,298.24

 726.69

 -  

 726.69

 

206

科學技術支出

 17.92

 -  

 17.92

 20.00

 -  

 20.00

 4.21

 -  

 4.21

 33.71

 -  

 33.71

 

20604

技術研究與開發

 17.92

 -  

 17.92

 20.00

 -  

 20.00

 4.21

 -  

 4.21

 33.71

 -  

 33.71

 

2060499

  其他技術研究與開發支出

 17.92

 -  

 17.92

 20.00

 -  

 20.00

 4.21

 -  

 4.21

 33.71

 -  

 33.71

 

208

社會保障和就業支出

 71.57

 -  

 71.57

 440.37

 440.37

 -  

 487.95

 440.37

 47.58

 23.99

 -  

 23.99

 

20805

行政事業單位離退休

 -  

 -  

 -  

 440.37

 440.37

 -  

 440.37

 440.37

 -  

 -  

 -  

 -  

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

 -  

 -  

 -  

 290.62

 290.62

 -  

 290.62

 290.62

 -  

 -  

 -  

 -  

 

2080502

  事業單位離退休

 -  

 -  

 -  

 149.75

 149.75

 -  

 149.75

 149.75

 -  

 -  

 -  

 -  

 

20899

其他社會保障和就業支出

 71.57

 -  

 71.57

 -  

 -  

 -  

 47.58

 -  

 47.58

 23.99

 -  

 23.99

 

2089901

  其他社會保障和就業支出

 71.57

 -  

 71.57

 -  

 -  

 -  

 47.58

 -  

 47.58

 23.99

 -  

 23.99

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

 -   

 -  

 -  

 78.95

 78.95

 -  

 78.95

 78.95

 -  

 -  

 -  

 -  

 

21005

醫療保障

 -  

 -  

 -  

 78.95

 78.95

 -  

 78.95

 78.95

 -  

 -  

 -  

 -  

 

2100501

  行政單位醫療

 -  

 -  

 -  

 16.16

 16.16

 -  

 16.16

 16.16

 -  

 -  

 -  

 -  

 

2100502

  事業單位醫療

 -  

 -  

 -  

 62.79

 62.79

 -  

 62.79

 62.79

 -  

 -  

 -  

 -  

 

213

農林水支出

 98.65

 -  

 98.65

 100.00

 -  

 100.00

 57.02

 -  

 57.02

 141.63

 -  

 141.63

 

21301

農業

 98.65

 -  

 98.65

 100.00

 -   

 100.00

 57.02

 -  

 57.02

 141.63

 -  

 141.63

 

2130199

  其他農業支出

 98.65

 -  

 98.65

 100.00

 -  

 100.00

 57.02

 -  

 57.02

 141.63

 -  

 141.63

 

221

住房保障支出

 -  

 -  

 -  

 199.42

 199.42

 -  

 199.42

 199.42

 -  

 -  

 -   

 -  

 

22102

住房改革支出

 -  

 -  

 -  

 199.42

 199.42

 -  

 199.42

 199.42

 -  

 -  

 -  

 -  

 

2210201

  住房公積金

 -  

 -  

 -  

 178.28

 178.28

 -  

 178.28

 178.28

 -  

 -  

 -  

 -  

 

2210203

  購房補貼

 -  

 -  

 -  

 21.14

 21.14

 -  

 21.14

 21.14

 -  

 -  

 -  

 -  

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 
                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

         

公開06

部門:沈陽市婦女聯合會

   

金額單位:萬元

   

本年支出合計

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

 3,496.55

 2,874.74

 621.82

301

工資福利支出

 1,575.70

 1,575.70

 

30101

基本工資

 637.74

 637.74

 

30102

  津貼補貼

 724.46

 724.46

 

30103

獎金

 63.92

 63.92

 

30104

其他社會保障繳費

 101.88

 101.88

 

30106

伙食補助費

 21.59

 21.59

 

30199

其他工資福利支出

26.11

 26.11

 

302

商品和服務支出

 609.85

 

 609.85

30201

辦公費

 25.61

 

 25.61

30202

印刷費

 1.03

 

 1.03

30204

手續費

 0.21

 

 0.21

30205

  水費

 25.76

 

 25.76

30206

  電費

 103.88

 

 103.88

30207

  郵電費

 115.20

 

 115.20

30208

  取暖費

 83.07

 

 83.07

30209

  物業管理費

 3.80

 

 3.80

30211

  差旅費

 1.09

 

 1.09

30213

維修(護)費

 62.65

 

 62.65

30215

會議費

 0.81

 

 0.81

30216

  培訓費

 0.37

 

 0.37

30217

  公務接待費

 0.96

 

 0.96

30218

  專用材料費

 5.57

 

 5.57

30228

  工會經費

 12.62

 

 12.62

30229

  福利費

 38.82

 

 38.82

30231

  公務用車運行維護費

 27.33

 

 27.33

30239

  其他交通費

 28.40

 

 28.40

30240

稅金及附加費用

 18.00

 

 18.00

30299

  其他商品和服務支出

 54.69

 

 54.69

303

對個人和家庭的補助

 1,299.04

 1,299.04

 

30301

   離休費

 89.03

 89.03

 

30302

退休費

 348.68

 348.68

 

30304

撫恤金

 16.67

 16.67

 

30305

  生活補助

 562.20

 562.20

 

30311

住房公積金

 193.03

 193.03

 

30313

購房補貼

 21.14

 21.14

 

30314

采暖補貼

 62.24

 62.24

 

30399

其他對個人和家庭的補助支出

 6.05

 6.05

 

310

其他資本性支出

 11.97

 

 11.97

31002

辦公設備購置

 11.97

 

 11.97

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

 

 

 
 

 

 

2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 
                         

公開07

 

部門:沈陽市婦女聯合會

               

金額單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本
支出

項目  支出

合計

基本
支出

項目  支出

合計

基本支出結轉和結余

項目支出結轉和結余

 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合計

 96.97

 -  

 96.97

     

 14.97

 

 14.97

 82.00

 -  

 82.00

 

229

其他支出

 96.97

 -  

 96.97

     

 14.97

 

 14.97

 82.00

 -  

 82.00

 

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

 96.97

 -  

 96.97

     

 14.97

 

 14.97

 82.00

 -  

 82.00

 

2296004

  用于教育事業的彩票公益金支出

 96.97

 -  

 96.97

     

 14.97

 

 14.97

 82.00

 -  

 82.00

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 
                                 

 

 

 

 

2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表

 
                             

公開08

 

部門:沈陽市婦女聯合會

                   

金額單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

用事業基金彌補收支差額

結余  分配

年末結轉和結余

 

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本
支出

項目  支出

合計

基本
支出

項目  支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

合計

                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

注:本表反映部門本年度專戶管理資金收入支出及結轉和結余情況。沈陽市婦聯無財政專戶管理資金,故此表無數據。

     

 

 

 

 

2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

   

公開09

部門名稱:沈陽市婦女聯合會

 

單位:萬元

   

2015年決算數

2016年決算數

   

67.85

40.3

1、因公出國(境)費

   

2、公務接待費

4.20

2.29

3、公務用車購置及運行費

63.65

38.01

其中: 1)公務用車運行維護費

63.65

38.01

      2)公務用車購置

   

注:本表決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

 

第三部分 沈陽市婦女聯合會2016年部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計6345.98萬元,包括:

1.財政撥款收入6345.98萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入6345.98萬元。

2.上年結轉和結余6319.06萬元,主要是項目款等。

(二)支出總計8558.51萬元,包括:

1.基本支出3496.55萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出1575.7萬元,對個人和家庭的補助支出1299.04萬元,商品和服務支出609.85萬元,其他資本性支出11.97萬元

2.項目支出5061.96萬元,主要包括農業、科技、一般行政管理事務等業務支出。

(三)年末結轉和結余4106.53萬元

主要原因是:基建項目由立項審批、開工建設到驗收結算的周期較長,經費無法在當年全部支出,形成結轉資金;由于涉及的部門和環節較多、手續復雜,一部分政府采購項目未能完成采購程序,影響支出進度,形成結轉資金;部分項目質保金需在質保期到期并驗收合格后支付,形成結轉資金。

2016年收入總計6345.98萬元,較2015年收入總計13368.13萬元減少7022.15萬元。減少原因主要是會館遷建工程項目撥款減少。

2016年支出總計8558.51萬元,較2015年支出總計10617.52萬元減少2059.01萬元。減少原因主要是:會館遷建工程項目支出減少。

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

公共預算財政撥款支出決算反映沈陽市婦女聯合會2016年整體公共預算財政撥款支出情況,既包括使用當年公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2016年度公共預算財政撥款支出8543.54萬元,其中:基本支出3496.55萬元,項目支出5046.99萬元。

(二)具體情況

2016年度公共預算財政撥款支出8543.54萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出4616.84萬元,教育支出3099.14萬元,科學技術支出4.21萬元,社會保障和就業支出487.95萬元,醫療衛生與計劃生育支出78.95萬元,農林水事務支出57.02萬元,住房保障支出199.42萬元。

1. 一般公共服務支出4616.84萬元,包括:

1)行政運行677.19萬元,主要是婦聯本級工資福利、商品和服務等支出。

2)一般行政管理事務176.52萬元,主要是婦聯本級商品和服務等支出。

3)事業運行299.71萬元,主要是婦聯事業單位工資福利、商品和服務等支出。

4)其他群眾團體事務支出3463.42萬元,主要是婦聯事業單位商品和服務等支出。

2. 科學技術支出4.21萬元,包括:

1)其他技術研究與開發支出4.21萬元,主要是人員培訓等支出。

3. 社會保障和就業支出487.95萬元,包括:

1)歸口管理的行政單位離退休290.62萬元,主要是人員經費等支出。

2)事業單位離退休149.75萬元,主要是人員經費等支出。

 3)其他社會保障和就業支出47.58萬元,主要用于其他社會保障支出。

4.醫療衛生支出78.95萬元,包括:

1)行政單位醫療16.16萬元,主要是行政單位人員醫療保險費等支出。

2)事業單位醫療62.79萬元,主要是事業單位人員醫療保險費等支出。

5. 農林水事務支出57.02萬元,包括:

其他農業支出57.02萬元,主要是農村婦女培訓等支出。

6. 住房保障支出199.42萬元,包括:

住房公積金178.28萬元,主要是單位負擔在職人員公積金等支出。

購房補貼21.14萬元。

7.教育支出3099.14萬元,主要是婦聯事業單位工資福利、商品和服務等支出。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出40.3萬元,其中:公務接待費2.29萬元,公務用車購置及運行維護費38.01萬元。2016年度“三公”經費支出比2015年減少27.55萬元,下降40.6%,主要是按照市委、市政府的要求例行節約等原因及行政單位公車改革,部分公務用車統一收回政府,公務用車運行維護費減少

1.公務接待費2.29萬元,主要用于招待婦聯日常、必要的支出費用等,2016年公務接待累計31批次,136人。

2.公務用車購置及運行維護費38.01萬元,其中:公務用車購置費0元,公務用車運行維護費38.01萬元,購置公務用車0輛,2016年末公務用車保有量8輛。

32016年無因公出國出境。

四、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2016年市婦聯機關運行經費支出677.19萬元,比2015年增加181.32萬元,增長36.57%,主要原因是補工資、采暖補貼等。

{C}{C}2.{C}{C}政府采購支出情況。

2016年市婦聯政府采購支出總額2633.56萬元,其中:政府采購貨物支出409.71萬元,政府采購工程支出2018.48萬元,政府采購服務支出205.38萬元。

國有資產占有情況。

截至20161231日,市婦聯共有車輛8輛,其中:一般公務用車8輛。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

13.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

14.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

16.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

17.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

18.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

19.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

20.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

21.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

22.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

23.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

24.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

25.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

26.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

27.資源勘探電力信息等事務(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

28.商業服務業等事務(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項):反映其他用于商業流通事務方面的支出。

29. 商業服務業等事務(類)商業流通事務(款)其他涉外發展服務支出(項):反映其他用于涉外發展服務方面的支出。

30. 國土資源氣象等事務(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

31.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

 

    33.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費,辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

沈陽市婦女聯合會2016年部門決算(含三公經費決算)

 

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